用户提问来自:船山218
请问注册会计师对公司内部控制的鉴证意见如何?
董秘回复:
您好!大华所就公司内部控制的有效性出具了大华核字[2019]004745号《内部控制鉴证报告》,报告认为:“公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2019年6月30日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”谢谢!
2019年11月18日 16:25
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请问注册会计师对公司内部控制的鉴证意见如何?
董秘回复:
您好!大华所就公司内部控制的有效性出具了大华核字[2019]004745号《内部控制鉴证报告》,报告认为:“公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2019年6月30日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”谢谢!
2019年11月18日 16:25
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