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泰和科技—投资者提问:“请问注册会计师对公司内部控制的鉴证意见如何?”

btikc 2024-09-18 08:46:06 技术文章 24 ℃ 0 评论

用户提问来自:船山218

请问注册会计师对公司内部控制的鉴证意见如何?

董秘回复:

您好!大华所就公司内部控制的有效性出具了大华核字[2019]004745号《内部控制鉴证报告》,报告认为:“公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2019年6月30日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”谢谢!

2019年11月18日 16:25

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